時(shí)間:2023-09-19瀏覽: 次作者:王裔嘉來(lái)源:審計部
返回列表近日,市審計局黨組成員、副局長(cháng)李樹(shù)峰率隊來(lái)集團就集團內審工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查。集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)陳日曉,黨委委員、副總經(jīng)理楊成樓參加座談。
會(huì )上,檢查組一行聽(tīng)取了2022年以來(lái)集團內部審計工作專(zhuān)題報告,對內部審計檔案進(jìn)行現場(chǎng)檢查,深入了解集團內部審計工作的開(kāi)展情況,對集團黨委在內審工作上的部署安排和取得成效給予了充分肯定。
李樹(shù)峰指出,內部審計是企業(yè)法人治理中的重要一環(huán),其工作范圍橫向到邊、縱向到底,能夠協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導層科學(xué)決策。交投集團內審部門(mén)要充分汲取優(yōu)秀審計項目的先進(jìn)經(jīng)驗做法,明確奮進(jìn)目標、提升審計水平,并拓展審計的廣度和深度,把下屬各單位、子公司對落實(shí)集團政策納入審計監督范圍,通過(guò)及時(shí)檢查發(fā)現問(wèn)題,盡早完善內部運行機制,加強企業(yè)內部控制,有效防范和化解風(fēng)險。
陳日曉表示,市審計局此次檢查指導工作為集團更好地履行內審監督職責打下了堅實(shí)基礎。集團將主動(dòng)對接上級主管部及內審協(xié)會(huì ),多交流,多請示,加強對內審人員的培訓,不斷拓寬內審工作內容,并加強審計成果的利用,主動(dòng)為企業(yè)決策層獻計獻策,通過(guò)審計監督規范各單位經(jīng)營(yíng)管理行為,為集團高質(zhì)量轉型發(fā)展當好“守門(mén)員”。
集團審計部相關(guān)負責同志參加。