集團動(dòng)態(tài)

集團2022年度績(jì)效審計工作完美收官

時(shí)間:2023-08-09瀏覽: 次作者:胡燕琴來(lái)源:審計部

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為進(jìn)一步規范與完善集團及下屬各子(控)公司財務(wù)管理制度,評估各經(jīng)營(yíng)板塊的經(jīng)濟活動(dòng)的真實(shí)性、合法性及資金使用效益性,保障集團高效運行,實(shí)現國有資產(chǎn)保值增值,2023年4月,集團審計部根據交投集團年度工作計劃安排,組成審計工作小組,開(kāi)對集團及下屬各子()公司2022年度績(jì)效完成及財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。日前,集團2022年績(jì)效審計工作完美收官。

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績(jì)效審計過(guò)程中,審計人員通過(guò)查賬、核對、比較、分析等方法開(kāi)展審計工作,對有疑問(wèn)的地方與被審計單位充分溝通,得到了各被審計單位的大力支持與配合;審計人員對被審計單位的會(huì )計報表反映的會(huì )計信息依法作出客觀(guān)、公正的評價(jià),形成審計報告,提出切實(shí)、可行的審計整改建議;對財務(wù)報表中不符合會(huì )計準則及集團財務(wù)管理制度的收支進(jìn)行必要的審計調整,審定各被審計單位的營(yíng)收情況,并對各板塊經(jīng)營(yíng)績(jì)效進(jìn)行打分,為后續集團及各板塊公司的績(jì)效發(fā)放提供依據。

后續,集團審計部將持續對各被審計單位進(jìn)行跟蹤審計,督促被審計單位及時(shí)就審計發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行整改,為集團各經(jīng)營(yíng)單位安全、規范、高效運營(yíng)保駕護航。

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