集團動(dòng)態(tài)

喜報!集團榮獲“2021-2022年度全市內部審計工作先進(jìn)集體”

時(shí)間:2022-12-20瀏覽: 次作者:王裔嘉來(lái)源:審計部

返回列表

微信截圖_20230103092834.png微信截圖_20230103092848.png微信截圖_20230103092928.png



近日,由鹽城市審計局召開(kāi)的全市內部審計工作業(yè)務(wù)培訓暨總結表彰會(huì )議已落下帷幕,鹽城市交通投資建設控股集團有限公司獲得“2021-2022年度全市內部審計工作先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱(chēng)號。

 

審計圖片1.png

此次表彰,是對交投集團內部審計工作的充分肯定。集團成立以來(lái),審計部嚴格遵守國家各項法律、法規,認真履行集團的內部審計管理制度,根據集團工作的總體要求和審計計劃,全面開(kāi)展審計工作,切實(shí)履行職責,較好地完成審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的各項審計任務(wù)。在此基礎上,審計部不斷優(yōu)化審計流程與方法,采用多種方式促進(jìn)人員業(yè)務(wù)水平提升,進(jìn)而提高工作效率,獲得上級主管部門(mén)的充分肯定和下屬單位的廣泛認可。

為確保審計工作順利、高效開(kāi)展,審計部重點(diǎn)做了以下工作:

一、加強集中統一管控,完善內部審計體制機制。審計部努力促進(jìn)集團內控管理制度的健全與完善,在原有的六部審計制度的基礎上增加制定了《審計報告編制管理辦法》、《工程竣工結算資料檔案管理辦法》等多項內審制度試行辦法,使集團審計工作進(jìn)一步規范化、制度化、流程化。

二、協(xié)調統籌審計資源,扎實(shí)推進(jìn)審計項目實(shí)施。2022年,審計部計劃并實(shí)施36個(gè)審計項目,其中財務(wù)類(lèi)審計28項,工程類(lèi)審計8項。工程審計方面,完成合同審核項149個(gè),報送總金額42.54億元,核減金額共計3.85億元,核減率9%;累計完成項目進(jìn)度款審核191筆,報送總金額49.7億元,核減金額共計7.86億元,核減率15.8%。通過(guò)審計支持保障,鹽豐、鹽阜快速通道、高架四期、濱淮高速、濱海港鐵路支線(xiàn)、常鹽工業(yè)園及國省干道服務(wù)區等重點(diǎn)項目順利實(shí)施。

審計圖片2.png

 財務(wù)審計方面,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)績(jì)效、財務(wù)收支和離任審計,客觀(guān)評價(jià)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì),規范財務(wù)管理運行。2022年審計部在相關(guān)部門(mén)的配合下對集團24家企業(yè)進(jìn)行了全面審計,重點(diǎn)對財務(wù)收支合規性、經(jīng)營(yíng)績(jì)效準確性、三公經(jīng)費合法性等進(jìn)行了檢查,共發(fā)現各類(lèi)需調整事項和問(wèn)題合計155條,涉及金額6.77億元。對審計發(fā)現的一些苗頭性、普遍性問(wèn)題和現象,審計人員及時(shí)與被審計單位進(jìn)行交流,深入剖析問(wèn)題產(chǎn)生的原因,將發(fā)現問(wèn)題和促進(jìn)問(wèn)題解決作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),充分發(fā)揮審計“治已病、防未病”的作用。

三、狠抓審計問(wèn)題整改,筑牢內部管理防線(xiàn)。審計部堅持以問(wèn)題為導向,狠抓問(wèn)題整改。對審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題,審計部積極提出切實(shí)可行的審計建議和對策;針對整改事項,嚴格落實(shí)被審計單位的整改計劃和措施,及時(shí)召開(kāi)審計結果通報會(huì );就內審發(fā)現的問(wèn)題與被審計單位充分交換意見(jiàn),分門(mén)別類(lèi)排出問(wèn)題清單、整改清單,制定措施、逐條銷(xiāo)號,確保在期限內整改到位,促使被審計單位各方面制度更加健全和完善。

四、統籌內部資源,推動(dòng)成果轉化。審計部積極整合內部監督資源,統籌集團審計部、集團督查室、紀檢監察、組織人事等內部監督力量,以增加監督合力為目標,充分釋放審計監督“1+N”的疊加效應。將內部審計結果以及整改情況作為集團考核、任免、獎懲員工和相關(guān)決策的重要依據,發(fā)揮審計監督的威力。

在團隊建設方面,審計部持續發(fā)力。審計部要求全體職員對照審計崗位,自查廉政風(fēng)險點(diǎn),常懷律己之心,把“打鐵還需自身硬”視為生命線(xiàn)。同時(shí),多措并舉,切實(shí)提高員工業(yè)務(wù)水平。審計部多次組織人員參加職業(yè)技能培訓,系統學(xué)習理論知識,及時(shí)跟進(jìn)最新政策、審計方法的學(xué)習;積極響應集團人才培養計劃,通過(guò)“師帶徒、結對子”,進(jìn)行審計理論知識、技術(shù)實(shí)務(wù)的老帶青,更好地幫助青年審計員工在崗位上學(xué)習成長(cháng);定期開(kāi)展部門(mén)經(jīng)驗交流會(huì ),鼓勵大家分享工作中的經(jīng)驗、存在的不足、遇到的困惑及工作中的創(chuàng )新,不斷提高工作能力。 

審計圖片3.png

此外,審計部還積極舉辦全市國有企業(yè)內部審計交流活動(dòng),并注重與兄弟單位的交流與合作。2021年,集團審計部在市審計局指導下,成功舉辦全市國有企業(yè)內部審計觀(guān)摩會(huì )。

 

審計圖片4.png

審計圖片5.png

近兩年,審計部先后與市城投集團、銀寶集團、世紀新城集團等多家兄弟單位就內部審計工作進(jìn)行交流,對內部審計工作中發(fā)現的問(wèn)題,遇到的難點(diǎn)以及解決方法進(jìn)行溝通,積極借鑒兄弟單位內審工作中的經(jīng)驗與成果。 

審計圖片7.png

審計圖片6.png

未來(lái),集團審計部會(huì )進(jìn)一步提高工作水平,優(yōu)化內審流程與方法。審計部全體職工將肩負起新時(shí)代賦予國企內審工作的重要使命,切實(shí)履行職責,更好地助力國有企業(yè)內審工作有序發(fā)展。

亚洲无码网站在线观看_亚洲国产综合视频_97人妻免费视频播放_国产一级按摩不卡播放